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- Pagamento Nº 29040070
Número:05010028
Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 253.955,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.044,15
Número:05010028.004
Valor Total da Liquidação:R$ 44.508,24
Valor Total Liquidado:R$ 31.437,87
Pagamento 29040070
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 44.508,24
Valor Líquido Pago: R$ 31.437,87
Histórico:
REF. ABRIL/26