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- Pagamento Nº 05050002
Número:05010363
Valor Total do Empenho:R$ 272.354,87
Valor Total Liquidado:R$ 97.068,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010363.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.483,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.453,20
Pagamento 05050002
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 2.483,00
Valor do IRRF: R$ 29,80
Valor Líquido Pago: R$ 2.453,20
Histórico:
NF 36399 COMP.ABRIL/26