- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040151
Número:01040016
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 207.696,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.303,46
Número:01040016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.229,09
Valor Total Liquidado:R$ 42.229,09
Pagamento 29040151
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 42.229,09
Valor Líquido Pago: R$ 42.229,09
Histórico:
REF. ABRIL/26