Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 207.696,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.303,46

Dados da Liquidação:

Número:01040016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.229,09

Valor Total Liquidado:R$ 42.229,09

Pagamento 29040151

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 42.229,09

Valor Líquido Pago: R$ 42.229,09


Histórico:

REF. ABRIL/26