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- Pagamento Nº 10030072
Número:05010339
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 729.811,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.270.188,65
Número:05010339.003
Valor Total da Liquidação:R$ 156.164,45
Valor Total Liquidado:R$ 156.164,45
Pagamento 10030072
Pago em: 10/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 156.164,45
Valor Líquido Pago: R$ 156.164,45
Histórico: