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- Pagamento Nº 05050028
Número:23030002
Valor Total do Empenho:R$ 130,00
Valor Total Liquidado:R$ 130,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 05050028
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 130,00
Valor do IRRF: R$ 0,31
Valor Líquido Pago: R$ 129,69
Histórico:
NF 2109 COMP.MARÇO/26