Dados do Empenho:

Número:05010259

Valor Total do Empenho:R$ 2.159,70

Valor Total Liquidado:R$ 989,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.170,00

Dados da Liquidação:

Número:05010259.001

Valor Total da Liquidação:R$ 989,70

Valor Total Liquidado:R$ 987,32

Pagamento 05050029

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 989,70

Valor do IRRF: R$ 2,38

Valor Líquido Pago: R$ 987,32


Histórico:

NF 2126 COMP.ABRIL/26