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- Pagamento Nº 05050029
Número:05010259
Valor Total do Empenho:R$ 2.159,70
Valor Total Liquidado:R$ 989,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.170,00
Pagamento 05050029
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 989,70
Valor do IRRF: R$ 2,38
Valor Líquido Pago: R$ 987,32
Histórico:
NF 2126 COMP.ABRIL/26