Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.908.109,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.641.890,89

Dados da Liquidação:

Número:05010038.004

Valor Total da Liquidação:R$ 371.735,27

Valor Total Liquidado:R$ 264.736,87

Pagamento 29040223

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 371.735,27

Valor Líquido Pago: R$ 264.736,87


Histórico:

REF. ABRIL/26