Dados do Empenho:

Número:10020002

Valor Total do Empenho:R$ 21.126,04

Valor Total Liquidado:R$ 21.126,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.126,04

Valor Total Liquidado:R$ 21.126,04

Pagamento 06050003

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES

Credor: FRANCISCA CAROLINA DE SOUZA (609.231.383-90)

Valor Total: R$ 21.126,04

Valor Líquido Pago: R$ 21.126,04


Histórico:

REF A IDENIZAÇÃO A UMA LOCAÇÃO DE IMOVEL