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- Pagamento Nº 06050003
Número:10020002
Valor Total do Empenho:R$ 21.126,04
Valor Total Liquidado:R$ 21.126,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.126,04
Valor Total Liquidado:R$ 21.126,04
Pagamento 06050003
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES
Credor: FRANCISCA CAROLINA DE SOUZA (609.231.383-90)
Valor Total: R$ 21.126,04
Valor Líquido Pago: R$ 21.126,04
Histórico:
REF A IDENIZAÇÃO A UMA LOCAÇÃO DE IMOVEL