- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06050007
Número:01040026
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 191.000,00
Pagamento 06050007
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 200.000,00
Valor do ISS: R$ 6.000,00
Valor do IRRF: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 191.000,00
Histórico:
NF 1203 COMP.ABRIL/26