Dados do Empenho:

Número:01040026

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 191.000,00

Pagamento 06050007

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 200.000,00

Valor do ISS: R$ 6.000,00

Valor do IRRF: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 191.000,00


Histórico:

NF 1203 COMP.ABRIL/26