Dados do Empenho:

Número:05010494

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.684,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.315,91

Dados da Liquidação:

Número:05010494.003

Valor Total da Liquidação:R$ 42.864,59

Valor Total Liquidado:R$ 42.864,59

Pagamento 10030073

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 42.864,59

Valor Líquido Pago: R$ 42.864,59


Histórico: