- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040362
Número:05010098
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.491.763,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.508.236,43
Número:05010098.004
Valor Total da Liquidação:R$ 460.264,18
Valor Total Liquidado:R$ 321.629,09
Pagamento 29040362
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 460.264,18
Valor Líquido Pago: R$ 321.629,09
Histórico:
FOPAG SAÚDE EFETIVOS AT. BÁSICA 04/2026.