Dados do Empenho:

Número:02020115

Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020115.001

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 631,40

Pagamento 06050073

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do ISS: R$ 35,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 631,40


Histórico:

NF 3574 COMP.FEV/26