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- Pagamento Nº 06050080
Número:05010512
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010512.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 947,10
Pagamento 06050080
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 1.050,00
Valor do ISS: R$ 52,50
Valor do IRRF: R$ 50,40
Valor Líquido Pago: R$ 947,10
Histórico:
NF 3535 COMP.JAN/26