Dados do Empenho:

Número:05010510

Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010510.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.262,80

Pagamento 06050092

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 1.400,00

Valor do ISS: R$ 70,00

Valor do IRRF: R$ 67,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.262,80


Histórico:

NF 3621 COMP.MARÇO/26