Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010512.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 947,10

Pagamento 06050095

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 1.050,00

Valor do ISS: R$ 52,50

Valor do IRRF: R$ 50,40

Valor Líquido Pago: R$ 947,10


Histórico:

NF 3620 COMP.MARÇO/26