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- Pagamento Nº 08050007
Número:02020115
Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 700,00
Pagamento 08050007
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do ISS: R$ 35,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 631,40
Histórico:
NF 3619 COMP.MARÇO/26