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- Pagamento Nº 08050012
Número:02020095
Valor Total do Empenho:R$ 3.265.996,80
Valor Total Liquidado:R$ 711.098,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.554.898,09
Número:02020095.001
Valor Total da Liquidação:R$ 220.855,55
Valor Total Liquidado:R$ 202.524,54
Pagamento 08050012
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: F F TRANSPORTE LTDA (34.701.853/0001-72)
Valor Total: R$ 220.855,55
Valor do INSS: R$ 7.288,23
Valor do ISS: R$ 11.042,78
Valor Líquido Pago: R$ 202.524,54
Histórico:
nf 326 comp.março/26