Dados do Empenho:

Número:02030030

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.117,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.882,70

Dados da Liquidação:

Número:02030030.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.284,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.149,86

Pagamento 08050019

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 2.284,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.149,86


Histórico:

comp.março/26