Dados do Empenho:

Número:05010433

Valor Total do Empenho:R$ 1.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010433.002

Valor Total da Liquidação:R$ 475,00

Valor Total Liquidado:R$ 475,00

Pagamento 11050006

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA (260.982.703-25)

Valor Total: R$ 475,00

Valor Líquido Pago: R$ 475,00


Histórico:

COMP.FEV/26