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- Pagamento Nº 11050018
Número:26010040
Valor Total do Empenho:R$ 111.496,87
Valor Total Liquidado:R$ 111.496,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26010040.001
Valor Total da Liquidação:R$ 35.816,40
Valor Total Liquidado:R$ 35.386,60
Pagamento 11050018
Pago em: 11/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 35.816,40
Valor do IRRF: R$ 429,80
Valor Líquido Pago: R$ 35.386,60
Histórico:
NF 268870 COMP.FEV/26