Dados do Empenho:

Número:26010040

Valor Total do Empenho:R$ 111.496,87

Valor Total Liquidado:R$ 111.496,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26010040.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.115,79

Valor Total Liquidado:R$ 18.886,40

Pagamento 11050021

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 19.115,79

Valor do IRRF: R$ 229,39

Valor Líquido Pago: R$ 18.886,40


Histórico:

NF 270766 COMP.MARÇO/26