Dados do Empenho:

Número:05010193

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.685,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.314,43

Dados da Liquidação:

Número:05010193.057

Valor Total da Liquidação:R$ 65,59

Valor Total Liquidado:R$ 65,59

Pagamento 30040158

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 65,59

Valor Líquido Pago: R$ 65,59


Histórico: