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- Pagamento Nº 11050069
Número:26020002
Valor Total do Empenho:R$ 4.847,92
Valor Total Liquidado:R$ 4.847,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.847,92
Valor Total Liquidado:R$ 4.789,74
Pagamento 11050069
Pago em: 11/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PROD. MÉD. E ODONT. LTDA (16.902.612/0001-00)
Valor Total: R$ 4.847,92
Valor do IRRF: R$ 58,18
Valor Líquido Pago: R$ 4.789,74
Histórico:
NF 18971 COMP.MARÇO/26