- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12050068
Número:02020103
Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.281,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.013,20
Número:02020103.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.287,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.287,50
Pagamento 12050068
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 3.287,50
Valor Líquido Pago: R$ 3.287,50
Histórico:
NF 1157 COMP.FEV/26