Dados do Empenho:

Número:02020103

Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.281,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.013,20

Dados da Liquidação:

Número:02020103.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.287,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.287,50

Pagamento 12050068

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.287,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.287,50


Histórico:

NF 1157 COMP.FEV/26