Dados do Empenho:

Número:05010138

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010138.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.697,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.697,48

Pagamento 12050080

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.697,48

Valor Líquido Pago: R$ 1.697,48


Histórico:

COMP.MARÇO/26