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- Pagamento Nº 12050069
Número:02020102
Valor Total do Empenho:R$ 24.164,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.663,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.500,97
Número:02020102.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.341,62
Pagamento 12050069
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 1.369,00
Valor do ISS: R$ 27,38
Valor Líquido Pago: R$ 1.341,62
Histórico:
NF 1537 COMP.MARÇO/26