Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 139.899,82

Valor Total Liquidado:R$ 112.912,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.987,50

Dados da Liquidação:

Número:02030019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 88.177,27

Valor Total Liquidado:R$ 87.119,14

Pagamento 13050020

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 88.177,27

Valor do IRRF: R$ 1.058,13

Valor Líquido Pago: R$ 87.119,14


Histórico:

NF 5098 COMP.MARÇO/26