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- Pagamento Nº 13050020
Número:02030019
Valor Total do Empenho:R$ 139.899,82
Valor Total Liquidado:R$ 112.912,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.987,50
Número:02030019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 88.177,27
Valor Total Liquidado:R$ 87.119,14
Pagamento 13050020
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 88.177,27
Valor do IRRF: R$ 1.058,13
Valor Líquido Pago: R$ 87.119,14
Histórico:
NF 5098 COMP.MARÇO/26