Dados do Empenho:

Número:02030021

Valor Total do Empenho:R$ 69.868,71

Valor Total Liquidado:R$ 49.673,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.195,34

Dados da Liquidação:

Número:02030021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.714,40

Valor Total Liquidado:R$ 27.381,83

Pagamento 13050022

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 27.714,40

Valor do IRRF: R$ 332,57

Valor Líquido Pago: R$ 27.381,83


Histórico:

NF 5102 COMP.MARÇO/26