- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13050037
Número:02020096
Valor Total do Empenho:R$ 206.623,98
Valor Total Liquidado:R$ 59.367,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 147.256,12
Número:02020096.004
Valor Total da Liquidação:R$ 37.610,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.729,50
Pagamento 13050037
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 37.610,00
Valor do ISS: R$ 1.880,50
Valor Líquido Pago: R$ 35.729,50
Histórico:
NF 2913 COMP.FEV/26