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- Pagamento Nº 13050039
Número:02020096
Valor Total do Empenho:R$ 206.623,98
Valor Total Liquidado:R$ 200.723,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.900,00
Número:02020096.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.260,00
Pagamento 13050039
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 10.800,00
Valor do ISS: R$ 540,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.260,00
Histórico:
NF 2912 COMP.FEV/26