Dados do Empenho:

Número:05010295

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.190,00

Dados da Liquidação:

Número:05010295.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.412,54

Pagamento 14050007

Pago em: 14/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 11.440,00

Valor do IRRF: R$ 27,46

Valor Líquido Pago: R$ 11.412,54


Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº2137.