Dados do Empenho:

Número:05010422

Valor Total do Empenho:R$ 43.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010422.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.786,70

Pagamento 14050011

Pago em: 14/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 10.850,00

Valor do ISS: R$ 542,50

Valor do IRRF: R$ 520,80

Valor Líquido Pago: R$ 9.786,70


Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº3654.