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- Pagamento Nº 14050012
Número:05010423
Valor Total do Empenho:R$ 11.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010423.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.525,60
Pagamento 14050012
Pago em: 14/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 2.800,00
Valor do ISS: R$ 140,00
Valor do IRRF: R$ 134,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.525,60
Histórico:
Ref. pagamento da NF Nº3655.