Dados do Empenho:

Número:02020067

Valor Total do Empenho:R$ 106.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 58.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.304,00

Pagamento 15050041

Pago em: 15/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

Valor Total: R$ 58.000,00

Valor do IRRF: R$ 696,00

Valor Líquido Pago: R$ 57.304,00


Histórico:

NF 11710 COMP.ABRIL/26