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- Pagamento Nº 15050041
Número:02020067
Valor Total do Empenho:R$ 106.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 106.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020067.001
Valor Total da Liquidação:R$ 58.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.304,00
Pagamento 15050041
Pago em: 15/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)
Valor Total: R$ 58.000,00
Valor do IRRF: R$ 696,00
Valor Líquido Pago: R$ 57.304,00
Histórico:
NF 11710 COMP.ABRIL/26