- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18050013
Número:01040002
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.000,00
Pagamento 18050013
Pago em: 18/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 70.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 70.000,00
Histórico:
COMP.ABRIL/26