Dados do Empenho:

Número:18030003

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.314,88

Valor Total Liquidado:R$ 41.913,47

Pagamento 18050015

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 48.314,88

Valor Líquido Pago: R$ 41.913,47


Histórico:

COMP.MARÇO/26