Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 188.143,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.854,40

Dados da Liquidação:

Número:08010004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 46.204,20

Valor Total Liquidado:R$ 43.751,76

Pagamento 18050018

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 46.204,20

Valor do INSS: R$ 1.524,74

Valor do ISS: R$ 927,70

Valor Líquido Pago: R$ 43.751,76


Histórico:

NF 41 COMP.ABRIL/26