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- Pagamento Nº 18050018
Número:08010004
Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60
Valor Total Liquidado:R$ 188.143,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.854,40
Número:08010004.004
Valor Total da Liquidação:R$ 46.204,20
Valor Total Liquidado:R$ 43.751,76
Pagamento 18050018
Pago em: 18/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR
Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Valor Total: R$ 46.204,20
Valor do INSS: R$ 1.524,74
Valor do ISS: R$ 927,70
Valor Líquido Pago: R$ 43.751,76
Histórico:
NF 41 COMP.ABRIL/26