Dados do Empenho:

Número:05010227

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010227.003

Valor Total da Liquidação:R$ 747,67

Valor Total Liquidado:R$ 747,67

Pagamento 18050032

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 747,67

Valor Líquido Pago: R$ 747,67


Histórico:

COMP.ABRIL/26