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- Pagamento Nº 18050036
Número:04050003
Valor Total do Empenho:R$ 77.249,58
Valor Total Liquidado:R$ 77.249,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050003.003
Valor Total da Liquidação:R$ 25.024,42
Valor Total Liquidado:R$ 25.024,42
Pagamento 18050036
Pago em: 18/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 25.024,42
Valor Líquido Pago: R$ 25.024,42
Histórico:
NF 952 COMP.MAIO/26