- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18050037
Número:04050003
Valor Total do Empenho:R$ 77.249,58
Valor Total Liquidado:R$ 77.249,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.609,60
Valor Total Liquidado:R$ 30.609,60
Pagamento 18050037
Pago em: 18/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 30.609,60
Valor Líquido Pago: R$ 30.609,60
Histórico:
NF 950 COMP.MAIO/26