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- Pagamento Nº 19050008
Número:03030003
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 596.529,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.470,90
Número:03030003.004
Valor Total da Liquidação:R$ 139.144,35
Valor Total Liquidado:R$ 136.361,46
Pagamento 19050008
Pago em: 19/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 139.144,35
Valor do ISS: R$ 2.782,89
Valor Líquido Pago: R$ 136.361,46
Histórico:
NF 49 COMP.MARÇO/26