Dados do Empenho:

Número:05010271

Valor Total do Empenho:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010271.004

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 631,40

Pagamento 19050026

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do ISS: R$ 35,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 631,40


Histórico:

NF 3651 COMP.ABRIL/26