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- Pagamento Nº 19050029
Número:05010271
Valor Total do Empenho:R$ 2.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 19050029
Pago em: 19/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do ISS: R$ 35,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 631,40
Histórico:
NF 3567 COMP.FEV/26