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- Pagamento Nº 29040465
Número:23020001
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.766,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.233,18
Número:23020001.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.321,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.293,82
Pagamento 29040465
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 12.321,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.293,82
Histórico:
REF. ABRIL/26