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- Pagamento Nº 20050004
Número:05010243
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.512,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.487,70
Número:05010243.004
Valor Total da Liquidação:R$ 8.474,29
Valor Total Liquidado:R$ 8.339,21
Pagamento 20050004
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 8.474,29
Valor Líquido Pago: R$ 8.339,21
Histórico:
COMP.ABRIL/26