Dados do Empenho:

Número:05010243

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.512,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.487,70

Dados da Liquidação:

Número:05010243.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.474,29

Valor Total Liquidado:R$ 8.339,21

Pagamento 20050004

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.474,29

Valor Líquido Pago: R$ 8.339,21


Histórico:

COMP.ABRIL/26