- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050005
Número:05010244
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.141,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.858,53
Número:05010244.004
Valor Total da Liquidação:R$ 7.157,45
Valor Total Liquidado:R$ 6.954,83
Pagamento 20050005
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 7.157,45
Valor Líquido Pago: R$ 6.954,83
Histórico:
COMP.ABRIL/26