- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050013
Número:02020060
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.629,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.370,53
Pagamento 20050013
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 766,98
Valor Líquido Pago: R$ 496,82
Histórico:
COMP.ABRIL/26