Dados do Empenho:

Número:05010266

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.597,20

Dados da Liquidação:

Número:05010266.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.739,29

Valor Total Liquidado:R$ 2.739,29

Pagamento 20050015

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.739,29

Valor Líquido Pago: R$ 2.739,29


Histórico:

COMP,.ABRIL/26