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- Pagamento Nº 20050015
Número:05010266
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.402,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.597,20
Número:05010266.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.739,29
Valor Total Liquidado:R$ 2.739,29
Pagamento 20050015
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 2.739,29
Valor Líquido Pago: R$ 2.739,29
Histórico:
COMP,.ABRIL/26