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- Pagamento Nº 20050035
Número:05010233
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 114.928,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.071,30
Número:05010233.004
Valor Total da Liquidação:R$ 25.402,04
Valor Total Liquidado:R$ 18.199,42
Pagamento 20050035
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 25.402,04
Valor Líquido Pago: R$ 18.199,42
Histórico:
COMP.ABRIL/26