Dados do Empenho:

Número:05010233

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 114.928,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.071,30

Dados da Liquidação:

Número:05010233.004

Valor Total da Liquidação:R$ 25.402,04

Valor Total Liquidado:R$ 18.199,42

Pagamento 20050035

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 25.402,04

Valor Líquido Pago: R$ 18.199,42


Histórico:

COMP.ABRIL/26