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- Pagamento Nº 21050014
Número:22040004
Valor Total do Empenho:R$ 31.659,30
Valor Total Liquidado:R$ 31.659,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22040004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.659,30
Valor Total Liquidado:R$ 31.279,39
Pagamento 21050014
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO
Credor: ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)
Valor Total: R$ 31.659,30
Valor do IRRF: R$ 379,91
Valor Líquido Pago: R$ 31.279,39
Histórico:
NF 187 COMP.MAIO/26